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宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台决算

来源:宁夏广播电视台2017-12-12 09:12:12 查看数0
宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台决算

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

宁夏广播电视台


六盘山电视调频转播台


决算

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

    因为得天独厚的地理条件,我台已发展成为宁夏广播电视台下属的自治区两大高山骨干转播台之一,集广播电视信号传输转播、现代通信中转、农村广播电视公共服务体系建设等多功能于一身。主要职能为传输并转播中央、宁夏、固原及其它省市主要频率频道广播电视节目33套,覆盖人口近280万,覆盖面积近3.14万平方公里。

 二、部门决算单位构成

 从决算单位构成看,宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台决算包括六盘山电视调频转播台决算。

 

 

 

 

 


 

第二部分  2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

9107464.00 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

476430.00 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

565983.13 

七、文化体育与传媒支出

34

11619942.16 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1180109.40 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

249800.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

326200.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

10149877.13 

本年支出合计

51

 13376051.56

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

4412566.30  

    年末结转和结余

53

 1186391.87

总计

27

14562443.43 

总计

54

 14562443.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

 

收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


公开部门:宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年收入     合计

财政拨款     收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

10149877.13 

9107464.00 

476430.00 

 

 

 

565983.13 


 2070405

  电视

7780819.13 

6738406.00 

476430.00 

 

 

 

565983.13 


 2070499

其他新闻出版广播影视支出

128480.00 

128480.00 

 

 

 

 

 


 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

624600.00 

624600.00 

 

 

 

 

 


 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

249800.00 

249800.00 

 

 

 

 

 


 2080599

其他行政事业单位离退休支出

790178.00 

790178.00 

 

 

 

 

 


 2100502

事业单位医疗

249800.00 

249800.00 

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

326200.00

326200.00

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


 

支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


公开部门:宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类 科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

13376051.56

7846903.12

5529148.44

 

 

 


 2070405

 电视

9736462.16

6090793.72

3645668.44

 

 

 


 2070499

其他新闻出版广播影视支出

128480.00

 

128480.00

 

 

 


 2079999

其他文化体育与传媒支出

1755000.00

 

1755000.00

 

 

 


 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

389931.40

389931.40

 

 

 

 


 2080599

其他行政事业单位离退休支出

790178.00

790178.00

 

 

 

 


 2100502

事业单位医疗

249800.00

249800.00 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

326200.00

326200.00

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9107464.00 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

10914554.44 

10914554.44 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1180109.40 

1180109.40 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

249800.00 

249800.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

326200.00 

326200.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

9107464.00 

本年支出合计

52

12670663.84 

12670663.84 

 

年初财政拨款结转和结余

25

4328671.60 

年末财政拨款结转和结余

53

765471.76 

765471.76 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

4328671.60 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

13436135.60 

合计

56

13436135.60 

13436135.60 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

 

公开05表


公开部门:宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

12670663.84

7179515.40

 5491148.44


2070405

 电视

9031074.44

5423406

3607668.44


2070499

其他新闻出版广播影视支出

128480.00

 

128480.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

1755000.00

 

1755000.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

389931.40

389931.40

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

790178.00

790178.00

 


2100502

事业单位医疗

249800.00

249800.00

 


2210201

住房公积金

326200.00

326200.00

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 


 

 

 

 

 

 

    公开06表

 


 

公开部门:宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台





金额单位:元

 


 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 


 

经济分类科目编码

科目名称

 


 

 


 

 


 

 

合计:

 7179515.40

 6584415.40

 595100.00

 


 

301

一、工资福利支出

 5232229.40

 5232229.40

 

 


 

01

基本工资

 1391687.00

 1391687.00

 

 


 

02

津贴补贴

 916963.00

 916963.00

 

 


 

03

奖金

 488000.00

 488000.00

 

 


 

04

其他社会保障缴费

 314753.09

 314753.09.00

 

 


 

06

伙食补助费

 

 

 

 


 

07

绩效工资

 1316896.70

 1316896.70

 

 


 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 389931.40

 389931.40

 

 


 

09

职业年金缴费

 

 

 

 


 

99

其他工资福利支出

 413998.21

 413998.21

 

 


 

302

二、商品和服务支出

 589787.00

 

 589787.00

 


 

01

办公费

 34979.15

 

 34979.15

 


 

02

印刷费

 

 

 

 


 

03

咨询费

 

 

 

 


 

04

手续费

 713.00

 

 713.00

 


 

05

水费

 1070.00

 

 1070.00

 


 

06

电费

 3000.00

 

 3000.00

 


 

07

邮电费

 28334.50

 

 28334.50

 


 

08

取暖费

 25351.04

 

 25351.04

 


 

09

物业管理费

 130670.31

 

 130670.31

 


 

11

差旅费

 144052.50

 

 144050.50

 


 

12

因公出国(境)费用

 

 

 

 


 

13

维修(护)费

 8710.00

 

 8710.00

 


 

14

租赁费

 1000.00

 

 1000.00

 


 

15

会议费

 8336.00

 

 8336.00

 


 

16

培训费

 62370.90

 

 62370.90

 


 

17

公务接待费

 11814.10

 

 11814.10

 


 

18

专用材料费

 

 

 

 


 

24

被装购置费

 

 

 

 


 

25

专用燃料费

 

 

 

 


 

26

劳务费

 

 

 

 


 

27

委托业务费

 

 

 

 


 

28

工会经费

 69868.88

 

 69868.88

 


 

29

福利费

 

 

 

 


 

31

公务用车运行维护费

 59516.62

 

59516.62 

 


 

39

其他交通费用

 

 

 

 


 

40

税金及附加费用

 

 

 

 


 

99

其他商品和服务支出

 

 

 

 


 

303

三、对个人和家庭的补助

 1352186.00

 1352186.00

 

 


 

01

离休费

 

 

 

 


 

02

退休费

 790178.00

 790178.00

 

 


 

03

退职(役)费

 

 

 

 


 

04

抚恤金

 

 

 

 


 

05

生活补助

 10300.00

 10300.00

 

 


 

06

救济费

 

 

 

 


 

07

医疗费

 

 

 

 


 

08

助学金

 

 

 

 


 

09

奖励金

 

 

 

 


 

10

生产补贴

 

 

 

 


 

11

住房公积金

 326200.00

 326200.00

 

 


 

12

提租补贴

 

 

 

 


 

13

购房补贴

 

 

 

 


 

14

采暖补贴

 225508.00

 225508.00

 

 


 

15

物业服务补贴

 

 

 

 


 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 


 

309

四、基本建设支出

 

 

 

 


 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

 


 

02

办公设备购置

 

 

 

 


 

03

专用设备购置

 

 

 

 


 

05

基础设施建设

 

 

 

 


 

06

大型修缮

 

 

 

 


 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 


 

08

物资储备

 

 

 

 


 

13

公务用车购置

 

 

 

 


 

19

其他交通工具购置

 

 

 

 


 

99

其他基本建设支出

 

 

 

 


 

310

五、其他资本性支出

 5313.00

 

 5313.00

 


 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

 


 

02

办公设备购置

 5313.00

 

 5313.00

 


 

03

专用设备购置

 

 

 

 


 

05

基础设施建设

 

 

 

 


 

06

大型修缮

 

 

 

 


 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 


 

08

物资储备

 

 

 

 


 

09

土地补偿

 

 

 

 


 

10

安置补助

 

 

 

 


 

11

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 


 

12

拆迁补偿

 

 

 

 


 

13

公务用车购置

 

 

 

 


 

19

其他交通工具购置

 

 

 

 


 

20

产权参股

 

 

 

 


 

99

其他资本性支出

 

 

 

 


 

304

六、对企事业单位的补贴

 

 

 

 


 

01

企业政策性补贴

 

 

 

 


 

02

事业单位补贴

 

 

 

 


 

03

财政贴息

 

 

 

 


 

99

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 


 

307

七、债务利息支出

 

 

 

 


 

01

国内债务付息

 

 

 

 


 

07

国外债务付息

 

 

 

 


 

399

八、其他支出

 

 

 

 


 

06

赠与

 

 

 

 


 

07

贷款转贷

 

 

 

 


 

99

其他支出

 

 

 

 


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表




















 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100000.00

 

60000.00

 

60000.00

40000.00

71330.72

 

 

59516.62

 

 

59516.62

 

11814.10

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           公开08


公开部门:宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2016年度收入总计10149877.13元,支出总计13376051.56元。与2015年相比,收入总计减少2569709.12元,下降20.20%,下降原因为财政在专项收入比2015年减少3214000元,支出总计增加3925932.22元,增长41.54%,增长原因为2015年年末结转结余为4412566.30元,绝大部分用于2016年支出。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台本年收入合计10149877.13元,其中:财政拨款收入9107464元,占89.73%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入565983.13元,占5.58%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台本年支出合计13376051.56元,其中:基本支出7846903.12元,占58.66%;项目支出5529148.44元,占41.34%;经营支出0元,占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算9107464元,支出总决算12670663.84元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少2629794.48元,下降22.41%,下降原因为财政专项收入比2015年减少3214000元,财政拨款支出总计增加4231196.96元,增长50.14%,增长原因为2015年年末财政拨款结转结余为4328671.60元,绝大部分用于2016年支出。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出12670663.84元,占本年支出合计的94.73%。与2015年相比,财政拨款支出增加4231196.96元,增长50.14%,增长原因为2015年年末财政拨款结转结余为4328671.60元,绝大部分用于2016年支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出12670663.84元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:文化体育和传媒(类)支出10914554.44元,占86.15%;社会保障和就业(类)支出1180109.40元,占9.31%;医疗卫生和计划生育(类)支出249800元,占1.97%;住房保障(类)支出326200元,占2.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为6388600元,支出决算为12670663.84元,完成年初预算的198.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年财政专项收入比预算数增加1343480元;二是2015年年末财政拨款结转结余为4328671.60元,绝大部分用于2016年支出。

六、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7179515.40元,其中:人员经费6584415.40元,公用经费595100元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5232229.40元,较2016年度年初预算数减少111570.60元,减少2.09%,主要原因分为:一、减少原因,我台为全额拨款事业单位,职业年金挂虚账未形成支出,2016年上半年养老保险未开始缴纳也未形成支出;二、增加原因,①2016年涨一级薪级工资并调整岗位津贴及浮动工资,②自2016年7月1日起调整基本工资标准,③自2017年2月起新招考录用人员5人全年共11个月的工资及民族团结奖、效能考核奖及未休年休假补贴,两原因相抵,实际支出相比预算数还是减少;较2015年决算数增加489391.63元,增长10.32%。

2.商品和服务支出589787元,较2016年度年初预算数减少18513元,降低3.04%,主要原因是①离退休公用支出13200元预算含在商品和服务支出中,但决算含在对个人和家庭补助支出向下退休费中,②5313元决算中形成其他资本性支出,未填列在商品和服务支出中;较2015年决算数增加96917.77元,增长19.66%。

3.对个人和家庭的补助1352186元,较2016年度年初预算数增加1015686元,增长301.84%,主要原因是①预算数不含退休费776978元,②在编人员采暖补贴225508元预算含在工资和福利支出中,决算系统将在编人员采暖补贴设置在对个人和家庭的补助向下采暖补贴中,③离退休公用支出13200元预算含在商品和服务支出中,但决算含在对个人和家庭补助支出向下退休费中;较2015年决算数减少491885.48元,降低26.67%。

4.其他资本性支出5313元,较2016年度年初预算数增加5313元,增长100%,主要原因是用商品和服务支出预算购置了办公设备;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为100000元,支出决算为71330.72元,完成预算的71.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为59516.62元,完成预算的99.19%;公务接待费支出决算为11814.10元,完成预算的29.54%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我台严控招待费审批及支出,招待费支出决算数比预算数少28185.90元。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少234067.68元,下降76.64%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少218433.08元,下降78.59%;公务接待费支出决算减少15634.60元,下降56.96%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我台2015年购置山顶换班车辆一台,2016年无公务用车购置支出,公务接待费减少的主要原因是我台2016年严控招待费审批及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算59516.52元,占83.44%;公务接待费支出决算11814.10元,占16.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出59516.62元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出59516.62元,主要用于山顶换班车辆及固原往返银川车辆的燃油费、过桥过路费、停车费、保险费及维修保养费等。2016年,宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出11814.10元。其中: 国内接待费支出11814.10元,主要用于上级单位检查指导工作就餐、山顶厂家装机人员就餐等。国(境)外接待费支出0元,。2016年国内公务接待批次93个,国内公务接待人次262人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:无。说明:我台无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出525231.12元,比2015年增加133524.89元,增长34.09%。主要原因是:①2016年财政拨款物业管理费形成支出130670.31元,2015年无物业管理费拨款,② 2016年培训费支出比2015 年增加。

(二)政府采购情况说明

2016年,宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台政府采购预算1519500元,支出决算总额1353500元,完成年初预算的89.08%。其中:政府采购货物预算1519500元,支出决算总额1353500元,完成年初预算的89.08%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积4184.10平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及预算资金144.348万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台今年在部门决算中增加“少数民族文化事业发展专项资金”及“户户通、村村通和6个MMDS转发站运行维护费及广播电视公共服务体系建设经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,两项目自评得分98分。发现的主要问题:两项目当年均支付完毕,但涉及到政府采购的,政府采购执行率未达到95%以上。下一步改进措施:加强政府采购预算编制的合理性并加大细化程度,实事求是地编制政府采购预算,提高政府采购预算透明度,保证正确率,设备购置部分应列出设备的名称、规格、质量、数量、市场价、总价,强化对财政资金的使用监督,规范财政支出管理,提高财政资金使用效益。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 


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