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宁夏回族自治区宁夏广播电视台本级2018年部门预算

来源:宁夏广播电视台2018-02-23 查看数0
宁夏回族自治区 宁夏广播电视台本级 2018年部门预算

 

 

 

宁夏回族自治区

宁夏广播电视台本级

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

宁夏广播电视台本级2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏广播电视台成立于2004年12月,是整合全区广电资源,由原宁夏人民广播电台、宁夏电视台、宁夏广播电视网络有限公司等22家事业单位、3家产业公司整合组建成宁夏广播电视总台,为自治区党委直属事业单位;2009年剥离经营性业务和资产,组建了宁夏广电传媒集团公司和宁夏电影集团公司;2014年,宁夏广播电视总台更名为宁夏广播电视台,由党委管理的事业单位划转为政府直属事业单位,由自治区党委宣传部和新闻出版广电局共同管理。

宁夏广播电视台拥有广播、电视、报纸、网络、电影五大传播媒介。5套广播和5套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区;拥有有线电视用户108万户;宁夏广电网是宁夏最大的新闻视频网站,日点击量达到5万人次左右;电影集团公司是宁夏唯一具有电影生产资质的单位,摄制的《画皮》《冯志远》等影视剧在国内外获奖。

近年来,宁夏广播电视台全面贯彻党的十八大、十九大,十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕自治区党委政府中心工作和重大战略部署,牢牢把握正确舆论导向,深化广电体制改革,全面推进事业产业发展,完成广播电视有线无线网络传输、技术服务、影视剧制作发行放映、音像出版、广告、广播电视报的编辑、发行等工作。大力推进产业化发展、集约化经营、企业化运作,实现社会、经济效益的双赢。

      

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏广播电视台本级部门预算包括:宁夏广播电视台本级(全额及差额)预算。

宁夏广播电视台(本级)内设6个正处级管理机构(办公室、总编室、纪检监察室、组织人事处、计划财务处、技术管理处)和13个业务机构(技术中心、新闻中心、新媒体发展中心,新闻、交通、经济、都市、音乐频率,公共、卫视、经济、影视、少儿频道)

 


 

宁夏广播电视台本级2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收       入

支       出

项      目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算       财政拨款

政府性基金    预算财政拨款

一、本年收入

10930.87

一、本年支出

10930.87

10930.87

 

(一)一般公共预算财政拨款

 10930.87

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

9172.30

9172.30

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1176.30

1176.30

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

229.01

229.01

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

353.26

353.26

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

10930.87

支出总计             10930.87

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央     一般性   转移支付

自治区 本级财力安排

中央专项转移支付

中央      一般性    转移支付

小计

自治区 经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合 计

 

10930.87

9290.87

9290.87

9290.87

 

1640.00

 

 

 

 

2070404

广播

3156.99

3156.99

3156.99

3156.99

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

982.31

982.31

982.31

982.31

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育    与传媒支出

5033.00

3393.00

3393.00

3393.00

 

1640.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

572.54

572.54

572.54

572.54

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位    职业年金缴费支出

229.01

229.01

229.01

229.01

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

374.75

374.75

374.75

374.75

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

229.01

229.01

229.01

229.01

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

232.95

232.95

232.95

232.95

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

120.31

120.31

120.31

120.31

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年  执行数

 

2018年预算数

2018年预算数               与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合 计

 

11475.53

10930.87

5897.87

5033.00

-544.66

-4.75%

2011008

引进人才

70.00

 

 

 

-70.00

-100%

2013202

一般行政管理事务

6.46

 

 

 

-6.46

-100%

2069999

其他科学技术支出

1000.00

 

 

 

-1000.00

-100%

2070108

文化活动

50.00

 

 

 

-50.00

-100%

2070199

其他文化支出

853.96

 

 

 

-853.96

-100%

2070404

广播

3180.10

3156.99

3156.99

 

-23.11

-0.73%

2070405

电视

1115.44

982.31

982.31

 

-133.13

-11.94%

2079999

其他文化体育与传媒支出

3634.29

5033.00

 

5033.00

1398.71

38.49%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.68

572.54

572.54

 

224.86

64.67%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

229.01

229.01

 

229.01

100%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

398.33

374.75

374.75

 

-23.58

-5.92%

2101102

事业单位医疗

225.93

229.01

229.01

 

3.08

1.36%

2130799

其他农村综合改革支出

0.50

 

 

 

-0.50

-100%

2210201

住房公积金

386.12

232.95

232.95

 

-153.17

39.67%

2210203

购房补贴

206.72

120.31

120.31

 

-86.41

41.80%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总 计

5897.87

5506.11

391.76

301

一、工资福利支出

5150.82

5150.82

 

30101

基本工资

1706.39

1706.39

 

30102

津贴补贴

1055.29

1055.29

 

30103

奖金

746.06

746.06

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

572.54

572.54

 

30109

职业年金缴费

229.01

229.01

 

30110

职工基本医疗保险缴费

229.01

229.01

 

30111

公务员医疗补助缴费

12.62

12.62

 

30112

其他社会保障缴费

63.09

63.09

 

30113

住房公积金

373.90

373.90

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

162.91

162.91

 

302

二、商品和服务支出

356.76

 

356.76

30201

办公费

50.32

 

50.32

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

10.00

 

10.00

30206

电费

20.00

 

20.00

30207

邮电费

8.00

 

8.00

30208

取暖费

20.01

 

20.01

30209

物业管理费

77.79

 

77.79

30211

差旅费

40.00

 

40.00

30212

因公出国(境)费用

5.00

 

5.00

30213

维修(护)费

16.00

 

16.00

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

31.86

 

31.86

30217

公务接待费

4.50

 

4.50

30218

专用材料费

15.00

 

15.00

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

28.00

 

28.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

21.26

 

21.26

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.50

 

6.50

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

355.29

355.29

 

30301

离休费

36.38

36.38

 

30302

退休费

311.60

311.60

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

7.31

7.31

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

35.00

 

35.00

31002

办公设备购置

15.00

 

15.00

31003

专用设备购置

20.00

 

20.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置                 及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置          及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置         及运行费

公务   接待费

小计

公务用车购置费

公务   用车    运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.00

5.00

6.50

 

6.50

4.50

16.00

5.00

6.50

 

6.50

4.50

16.00

5.00

6.50

 

6.50

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利   支出

商品和服务支出

对个人和  家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算     财政拨款

政府性基金    预算财政拨款

一、本年收入

10930.87

一、本年支出

10930.87

10930.87

 

(一)一般公共预算财政拨款

10930.87

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

9172.30

9172.30

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1176.30

1176.30

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

229.01

229.01

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

353.26

353.26

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

10930.87

支出总计         10930.87

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业   经营  收入

上级  补助  收入

下级  单位  上缴  收入

其他  收入

用事业   基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合 计

 

10930.87

 

10930.87

10930.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2070404

广播

3156.99

 

3156.99

3156.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070405

电视

982.31

 

982.31

982.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育        与传媒支出

5033.00

 

5033.00 

5033.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本       养老保险缴费支出

572.54

 

572.54

572.54

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位        职业年金缴费支出

229.01

 

229.01

229.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位       离退休支出

374.75

 

374.75

374.75

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

229.01

 

229.01

229.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

232.95

 

232.95

232.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

120.31

 

120.31

120.31

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级   支出

事业单位        经营支出

对附属单位      补助支出

科目编码

科目名称

合 计

 

10930.87

5897.87

5033.00

 

 

 

2070404

广播

3156.99

3156.99

 

 

 

 

2070405

电视

982.31

982.31

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

5033.00

 

5033.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

572.54

572.54

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

229.01

229.01

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

374.75

374.75

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

229.01

229.01

 

 

 

 

2210201

住房公积金

232.95

232.95

 

 

 

 

2210203

购房补贴

120.31

120.31

 

 

 

 


 

 

宁夏广播电视台本级2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏广播电视台本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台本级2018年财政拨款收支总预10930.87万元。收入预算包括:一般公共预算拨款10930.87万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出9172.30万元、社会保障和就业支出1176.30万元、医疗卫生与计划生育支出229.01万元、住房保障支出353.26万元。

 

二、关于宁夏广播电视台本级2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏广播电视台本级2018年一般公共预算拨款基本支出5897.87万元,比2017年执行数据增加37.55万元,增长0.64%。其中:

人员经费5506.11万元,主要包括:基本工资1706.39万元、津贴补贴1055.29万元、奖金746.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费572.54万元、职业年金缴费229.01万元、职工基本医疗保险缴费229.01万元、公务员医疗补助缴费12.62万元、其他社会保障缴费63.09万元、住房公积金373.90万元、其他工资福利支出162.91万元、离休费36.38万元、退休费311.60万元、生活补助7.31万元;

公用经费391.76万元,主要包括:办公费50.32万元、水费10万元、电费20万元、邮电费8万元、取暖费20.01万元、物业管理费77.79万元、差旅费40万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费16万元、会议费2.52万元、培训费31.86万元、公务接待费4.50万元、专用材料费15万元、劳务费28万元、工会经费21.26万元、公务用车运行维护费6.50万元、办公设备购置15万元、专用设备购置20万元。

(二)项目支出情况说明。

宁夏广播电视台本级2018年一般公共预算拨款项目支出5033万元,即文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项)5033万元,其中:广播电视维护项目435万元,主要用于电费及维护费;文艺晚会项目300万元,主要用于春节晚会制作;少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会项目38万元,主要用于全国少数民族六一晚会制作;宁夏卫视扶持2620万元,主要用于卫视频道扶持及贷款贴息;中央专项转移支付项目1640万元,主要用于专用设备购置。

宁夏广播电视台本级2018年文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出比2017年执行数据减少582.21万元,下降10.37%。

三、关于宁夏广播电视台本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台本级2018年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:因公出国(境)费5 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.5 万元,公务接待费4.5万元,拟接待50批(次)以下,225人(次)以下。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

因公出国(境)费5 万元,拟安排团(组)1组以上,2人(次)以下,主要用于节目推广。

公务用车购置0万元,本年度未安排公务用车购置支出。

公务接待费4.5万元,拟接待50批(次)以下,225人(次)以下,主要用于业务联系及卫视落地事宜。

四、关于宁夏广播电视台本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台本级2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台本级2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

五、关于宁夏广播电视台本级2018年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台本级2018年收入总预算10930.87万元,支出总预算10930.87万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入10930.87万元,占100%;事业收入0 万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0 万元,占0%。

支出预算包括:基本支出5897.87万元,占53.96%;项目支出5033.00万元,占46.04%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宁夏广播电视台本级机关运行经费财政拨款预算266.99万元,比2017年预算减少49.17万元,减少22.57%。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏广播电视台本级政府采购预算67.82万元,其中:政府采购货物预算67.82万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏广播电视台占用使用国有资产总体情况为房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋8186.54平方米,价值1678.59万元;土地0平方米,价值0万元;车辆24辆,价值2161.91万元;办公家具价值615.41万元;其他资产价值44936.64万元。

所属单位房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏广播电视台以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,对财政专项资金实施绩效自评和项目核查,同时结合2017年配合希格玛会计师事务所宁夏分所完成宁夏卫视扶持项目绩效评价报告的工作经验,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接,从统筹协调、转变职能、依法理财等角度对2018年财政专项资金管理提出更具针对性的建议。

(五)其他需说明的事项

1、宁夏广播电视台(本级)预算公开报表由宁夏广播电视台(全额)和宁夏广播电视台(差额)两个预算单位合并产生。

2、上年结转和结余1701.15万元,其中:一般公共预算财政拨款737.48万元。由于预算批复中未涉及上年结转和结余资金,故本套报表中财政拨款收支预算总表及部门收支预算总表中均未填列上年结转结余数据。

3.2018年预算中无政府性基金预算拨款基本支出和项目支出。

 

宁夏广播电视台本级2018年部门预算——名词解释

基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

二、财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。 

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

四、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入,包括利息收入等。 

六、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

七、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

八、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

九、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 


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